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香港公司:稅賦申報與制度解析4
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報名,請按連結 ↑ 一、共同申報準則機制(CRS)說明(一)辨識方式、順序與對象(應申報國)(二)辨識表格說明與解析-個人自我證明表(三)辨識表格說明與解析-實體法人自我證明表(四)辨識表格說明與解析-控權人自我證明表(五)透過OECD網站確認稅籍證明文件 二、個人自我證明表的辨識關鍵(一)個人身分證明文件(二)居住地址、聯繫地址的證明文件(三)稅務司法管轄區、稅籍編號的辨識文件(四)他國稅務居民的徵兆與確認 三、法人自我證明表的辨識關鍵(一)營運地址、聯繫地址的證明文件(二)法人營收類型的判斷(主動/積極、被動/消極)(三)控權人欄位的填寫(四)稅務司法管轄區、稅籍編號的辨識文件 四、控權人自我證明表的辨識關鍵(一)控權人的辨識與身分證明文件(二)居住地址、聯繫地址的證明文件(三)控制方式的辨識(四)稅務司法管轄區、稅籍編號的辨識文件(五)他國稅務居民的徵兆與確認 五、CRS填表說明與案例解析(一)正確的各項CRS填表說明(二)常見錯誤填表方式解析(三)案例解析、辨識關鍵 https://www.uniore.url.tw/hot_468857.html 共同申報準則CRS表格解析、帳戶辨識 2024-04-14 2025-04-14
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一、香港公司利得稅簡介

(一)課稅定義
(二)課稅主體
(三)兩段式稅率的計算方式

二、香港公司的利得稅納稅條件
(一)在港收入的定義
(二)在港收入的原則
(三)案例解析

三、利得稅申報時間
(一)評稅基期的說明
(二)課稅年度的說明
(三)評稅基期的跨年度解析

四、利得稅的申報說明
(一)評稅利潤的計算
(二)評稅利潤的加項
(三)評稅利潤的減項
(四)政策性稅務減免
(五)利得稅申報表格解析

五、香港公司各項稅賦解析
(一)暫繳稅制度說明
(二)扣繳稅制度說明
(三)特殊業務下的利得稅
(四)來料加工、委外加工的稅賦解析
(五)佣金收入的稅賦解析
(六)移轉訂價的法令規範
(七)香港辦事處的法令規範
(八)離岸架構的法令規範
(九)不活動公司的法令規範

六、反避稅制度對香港公司架構的影響
(一)CFC制度
(二)CRS制度

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